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[判断题]

财务部在费用审核过程中发现存在虚假报销现象,有权就费用报销人实报金额实施3-5倍的罚款,同时对部门分管领导按照1000元/例处罚()

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第1题
各级财务部每月向经营班子做好预算执行情况的预警工作;在监控过程中发现存在超预算的迹象,应对相关部门()

A.委婉告知

B.旁敲侧击

C.提出预算预警

D.辞退责任人

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第2题
原则上,预提费用需在()内完成报销,并在报销完成的当月提交《预提费用冲销表》至财务部进行预提费用核销

A.六个月

B.三个月

C.一年

D.一个月

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第3题
客户罗强通过经纪人李梦成交了一套园区的两居室,在服务过程中客户发现经纪人()的行为侵害了自己的合法权益

A.虚假承诺

B.明确告知房屋存在的抵押信息

C.隐瞒房屋附近有建的化工厂

D.协助办理完物业交接手续

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第4题
某门店租赁员工宿舍,由于业主王某无相应房屋的产权证,现委托其朋友吴某使用自身房屋产权证开具发票(非租赁合同约定房屋地址),发票备注:吴某的姓名及房屋信息(非与门店合同签订租房地址),门店报销时提供吴某代开的发票、委托书、租赁合同提交报销。因存在税务风险,费用会计不予报销。是否正确()
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第5题
公出人员超出费用报销标准的,财务部按照标准报销,超出部分由个人承担()
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第6题
“六条禁令”的内容()。

A.严禁越权经营

B.严禁制造虚假利润

C.严禁埋单、撕单和制作阴阳单

D.严禁制作假赔案

E.严禁设立账外账、小金库

F.严禁报销无关费用

G.严禁在赔款中列支规定以外的其他费用

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第7题
以下对OA报销/请款附件要求正确的是()

A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字

B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致

C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表

D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部

E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等

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第8题
如果在审核过程中没有发现不符合项()。

A.审核员不需要召开末次会议

B.此质量管理体系没有不符合项的存在

C.审核员应该延长审核时间,直到发现不符合性

D.审核员应重申审核只是抽样活动,也许有不符合项的情况,但在此抽样中未发现

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第9题
电费复核的注意事项有()。

A.复核中发现电量增减异常或零电量应及时与抄表员核实情况,做好记录但不需去现场复核

B.为做好一户多表对应抄表示数的审核,同时为防止计算机信息出错、人为恶意改动导致电费计算错误,要对上月示数进行审核,上月抄见示数复核加锁后,便不允许更改

C.在电费复核过程中,要及时查阅工作传票,确保电费计算正确。复核人员对业务已归档的传票,在涉及电费计算的情况下,要对传票的内容进行仔细核对,并做好记录,对传票内容有疑问的地方,要及时与相关班组或人员核对,不得主观臆断

D.复核人员应利用现有的电费审核模块,及时统计分析

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第10题
在费用报销的过程中,如费用产生是现金,没有发票,只需要填写纸质单,OA 不需要填写,在贴发票地方用铅笔备注现金即可()
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第11题
正确的费用报销流程应该是()

A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款

B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款

C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款

D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款

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