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[判断题]

购买方当月开具《信息表》后没有收到销售方开具的红字发票,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证()

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第1题
当月开具红字专用发票信息表已生成编号,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》)以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证()
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第2题
纳税人开具增值税电子专用发票后,需要开具红字电子专票的,购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由()在增值税发票管理系统中填开并上传《开值税专用发票信息表》

A.购买方

B.销售方

C.双方共同

D.任一方

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第3题
纳税人开具电子专票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票。下列关于红字电子专票的表述,错误的是()

A.购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》

B.购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》

C.销售方凭税务机关系统校验通过的《开具红字增值税专用发票信息表》开具红字电子专票,在发票管理系统中以销项负数开具

D.购买方已将电子专票用于申报抵扣的,待取得销售方开具的红字电子专票后,增值税税额从当期进项税额中转出

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第4题
对纳税人开具的增值税专用发票进行作废处理,需要同时满足的条件有()

A.收到退回的发票联、抵扣联,且时间未超过销售方开票当月

B.销售方未抄税且未记账

C.购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符

D.购买方取得增值税专用发票未用于认证,但发票联或抵扣联无法退回

E.购买方未认证或者认证结果为增值税专用发票代码、号码认证不符

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第5题
关于开具红字增值税专用发票,以下说法正确的是()

A.购买方认证不相符的增值税专用发票,由销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》

B.购买方认证相符的增值税专用发票,由购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》

C.购买方未认证的增值税专用发票,可以由销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》

D.购买方未认证的增值税专用发票,不需要填开《开具红字增值税专用发票信息表》

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第6题
销售方需填开红字发票时,若购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,需由销售方填开并上传开具红字增值税专用发票信息表()
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第7题
关于红字增值税专用发票开具申请事项,错误的是()

A.购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时填写相对应的蓝字专用发票信息

B.购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息

C.销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》

D.使用增值税发票管理新系统的纳税人,具备网络上传条件的,可以通过网络办理

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第8题
在遇到哪种情形时,需由销售方填开信息表并同时填列蓝字发票信息()

A.销售方开具专用发票尚未交付购买方

B.购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的

C.购买方取得专用发票已用于申报抵扣的

D.购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的

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第9题
购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息()
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第10题
甲乙两公司为增值税一般纳税人 本月甲公司销售给乙公司产品被退回 根据税法规定 对该项()

A.购买方在未付货款且未作账务处理的前提下,须将原发票联和税款抵扣联主动退还销售方

B.购买方已作账务处理,发票联和抵扣联无法退回的,不准退货

C.购买方收到发票已入账的,根据当地税务机关开具证明,由销售方开出红字发票,冲减原入账金额

D.购买方收到红字发票后,应根据红字注明的税款冲减当期进项税额

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第11题
机动车发票红字信息表开具理由选择“涉及销货退回、开票有误等,将购买方机动车购销台账中对应合格证 退回销售方”时,信息表填开界面的__栏必须填写__,且单位必须为__()

A.规格型号;车辆合格证代码;辆

B.规格型号;车辆合格证代码;架

C.规格型号;车辆识别代码;架

D.规格型号;车辆识别代码;辆

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