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[单选题]

某生产企业为增值税一般纳税人,2021年4月因违反法律规定部分货物被依法没收。该货物购进时已抵扣进项税额,账面成本为309万元(其中含一般纳税人提供的运输服务成本9万元,货物适用税率13%)。该批货物应转出进项税额()万元。

A.27.81

B.35.26

C.39.81

D.40.17

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第1题
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2021年10月,从小规模纳税人处购进一批水果用于生产水果罐头,取得增值税专用发票注明的金额为30000元、税额300元,本月全部生产领用,假设该纳税人未实行农产品核定扣除。本月购进该批水果可抵扣的进项税额()元。

A.2700

B.3000

C.3900

D.300

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第2题
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年3月应税货物不含税销售额180万元,货物适用税率为13%;免税货物销售额120万元,已知用于生产应税货物和免税货物的原材料进项税额无法划分,合计20万元。该企业当月应缴纳增值税()万元。

A.3.40

B.11.40

C.15.40

D.23.40

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第3题
某食品生产企业为增值税一般纳税人,2021年2月销售货物,开具的增值税专用发票上注明金额120万元。开收据收取包装物押金3万元、优质费2万元。包装物押金单独记账核算。该企业当月增值税销项税额()万元。

A.15.60

B.15.83

C.15.95

D.16.18

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第4题
某汽车生产企业为增值税一般纳税人,2021年3月销售一批小汽车,开具增值税专用发票注明金额1200万元。另收取汽车内部装饰和设备费用价税合计50万元,该笔业务应计算销项税额()万元。

A.156.00

B.161.75

C.5.75

D.143.81

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第5题
某建筑生产企业为增值税一般纳税人,2021年6月销售自产的活动板房给某工地,并为其提供安装服务,该活动板房不含税价款为230万元,安装服务费4万元(含税),该企业选择适用一般计税方法,则该企业当月销项税额为()万元。

A.21.06

B.30.42

C.30.36

D.30.23

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第6题
甲省A市某生产企业为增值税一般纳税人,2021年3月将2017年购置的不动产出售,取得含税收入3500万元。该不动产位于乙省B市,购置原价为1600万元。该企业转让不动产应在乙省B市预缴增值税()万元。

A.55.34

B.87.16

C.90.48

D.166.67

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第7题
某设备生产企业(增值税一般纳税人)具有出口经营权,自营出口自产设备,2021年4月末计算出来的应纳税额为-30万元,当期免抵退税额为36万元,则当期免抵税额是()万元。

A.0

B.6

C.30

D.36

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第8题
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年7月从农户手中购进农产品,开具农产品收购发票,注明金额为40万元,用来生产9%税率的货物;从小规模纳税人购入农产品,取得增值税专用发票,注明金额为10万元,税额为0.3万元,用来生产13%税率的货物,假设该生产企业未纳入农产品核定扣除范围。该企业当月可抵扣的进项税额为()万元。

A.4.50

B.4.60

C.4.63

D.5.00

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第9题
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年3月法院将其2017年5月购进、净值为700万元的商铺强制执行抵偿债务760万元。该商铺购进时取得增值税专用发票,价税合计金额500万元。该笔业务应计算销项税额()万元。

A.21.47

B.57.80

C.62.75

D.68.40

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第10题
某出口公司(增值税一般纳税人)适用增值税退(免)税政策,2021年11月从生产企业购进一批高档化妆品,取得增值税专用发票注明价款20万元,增值税2.6万元,当月该批化妆品全部出口取得销售收入35万元,已知高档化妆品的消费税税率为15%,该出口公司出口化妆品应退的消费税合计为()万元。

A.3.00

B.10.50

C.16.50

D.0

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第11题
某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2021年1月发生以下业务:8日销售高档化妆品400箱,每箱不含税价600元;15日销售同类高档化妆品500箱,每箱不含税价650元。当月以200箱同类高档化妆品与某公司换取精油。该生产企业当月应纳消费税是()元。(高档化妆品的消费税税率为15%)。

A.1695000

B.205500

C.207000

D.104250

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