A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字
B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致
C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表
D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部
E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等
A.(22210903)应交税费\应交增值税\减免税
B.(661007)办公事务费
C.(661098)其他办公费用
D.(661003)办公用品
A.报销住宿费要有发票+住宿水单
B.报销外出交通费要有对应的钉钉外出、出差登记,报销差旅费则不用
C.报销交通费、差旅费、招待费,要用铅笔在左下角写上项目名称
D.超过200元的招待费,机打发票要提供对应的小票;定额发票无论金额大小都要小票
A.公司部门经理级以上员工出差,若无公车接送机场,可报销往返机场的出租车费
B.公司部门经理级以上员工出差,享受车补的同时,还可以报销往返机场的出租车费
C.经批准乘坐飞机的普通员工应乘坐机场公交或大巴,无机场公交及大巴等特殊情况,可搭乘出租车,凭票据据实报销
D.公出人员乘飞机以外的交通工具出差,若无公车接送,可报销往返汽车站、火车站、码头的出租车费
A.在报账说明中注明:替代票,对实际维修事项进行说明
B.在费用科目中选择管理费用—维修费
C.在费用科目中选择管理费用—交通费
D.在摘要中填写:报销设计部维修办工桌费用
E.在摘要中填写:报销交通费用