费用报销单的审批流程()
A.报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
B.报销人填报-财务审核-总经理签批-资金会计付款
C.报销人填报-财务审核-部门主管复核-总经理签批-资金会计付款
D.部门主管复核-报销人填报-财务审核-资金会计付款-总经理签批
报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
A.报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
B.报销人填报-财务审核-总经理签批-资金会计付款
C.报销人填报-财务审核-部门主管复核-总经理签批-资金会计付款
D.部门主管复核-报销人填报-财务审核-资金会计付款-总经理签批
报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
A.月度支出计划表
B.业务审批单
C.费用签报
D.月度资金计划
A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
A.报销人填单→行政助理初审→部门负责人签字→分管领导/营销总经理审批→行政经理审核→财务终核→总经理审批
B.报销人填单→部门负责人签字→分管领导/营销总经理审批→行政助理初审→行政经理审核→财务终核→总经理审批
C.报销人填单→行政助理初审→分管领导/营销总经理审批→部门负责人签字→行政经理审核→财务终核→总经理审批
D.报销人填单→部门负责人签字→行政助理初审→分管领导/营销总经理审批→行政经理审核→财务终核→总经理审批
A.车船票、出差补助、过路费、加油票、住宿费粘在一份报销单
B.出租车、餐费、礼品、娱乐、维修费用等特殊费用粘在一份报销单
C.会务费、培训费附上出差报告粘在一份报销单
D.购买办公用品附上报告,单独上报
A.铺市陈列费用由基金承担,按照产品经销商打款价进行核销
B.铺市陈列对应流程为一次申请对应一次核销
C.在BPM端发起流程-渠道-市场管理-铺市陈列(线上提报)发起申请,录入酒水明细,上传活动方案,提交审批
D.外勤端营销活动下添加活动店铺,并依次添加录入核销记录
E.准备好有加盖经销商公章的费用报销单扫描件或照片
A.OA工作台-审批-财务付款类流程-个人费用报销
B.OA工作台-审批-财务付款类流程-为公付款(个人&对公通用)
C.OA工作台-审批-财务付款类流程-招待费报销
D.OA工作台-审批-财务付款类流程-市场活动费付款(个人&对公通用)
A.结算单-物资材料
B.支付购货款单
C.对外成本费用付款申请
D.对外成本费用付款(零星材料)
E.采购紧急,制度允许,职工垫付后,填写费用零星材料物资报销单