填写《生产寄库单》时,接收人为仓管;一式三份,第一联(),第二联(),第三联
A.仓管、车间班长或脱岗线长、统计
B.统计、仓管、车间班长或脱岗线长
C.车间班长或脱岗线长、统计、仓管
B、统计、仓管、车间班长或脱岗线长
A.仓管、车间班长或脱岗线长、统计
B.统计、仓管、车间班长或脱岗线长
C.车间班长或脱岗线长、统计、仓管
B、统计、仓管、车间班长或脱岗线长
A.小盘点,每月底一次;主要查核是否帐物相符及呆滞物料增减情况
B.中盘点,每半年一次;各仓库查核是否帐物相符,并按规定调整及纠正成本
C.大盘点,每年一次;公司资产全面盘存
D.每年年终,仓管部门会同财务、生产、营销部门总盘存;对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在盘点清册上签名确认;并对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿
A.代保管物品入库前,由托管部门代保管物品专管员填制一式两联代保管物品入(出)库通知单
B.由托管部门代保管物品专管员在两联代保管物品入(出)库通知单编号栏注明该物品编号(按顺序编号)并签章
C.审批人核实入库通知单和物品无误后,由专管员对物品进行封包(箱)。采取封包方式的,专管员必须在物品包的封签上签章
D.代保管物品入(出)库通知单第一联管库员凭以登记“代保管物品登记簿”后,退托管部门专管员,作为出库时的提取凭证。
E.托管部门专管员根据退回的代保管物品入(出)库通知单第一联登记本部门重要物品入库保管登记簿
A.金库密钥保管、使用是否合规,管库员有无遵守五同原则。金库内现金、有价单证、金属、代保管物品、尾箱的存放是否整齐明了、标识清晰,便于核对与管理。
B.库存现金、贵金属是否账实相符,金库代保管物品、寄库尾箱数量是否与相关记录相符。
C.金库主任、执行主任、管库员、网点行长、业务主管、柜员职责履行情况。
D.现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规。
E.被查金库、网点自身现金核查工作执行是否到位。
A.12
B.24
C.36
A.③④⑥⑧
B.②④⑥⑧⑨
C.③④⑥⑧⑨
D.③④⑦⑧
A.⑤①②⑦⑨
B.⑤①③④⑧
C.⑤①④⑦⑨
D.⑤①④⑧