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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列金库管理与现钞运送的内部控制错误的是()。

A.金库建设、审批应严格执行有关规定,保证金库的安全、适用

B.管库员调动或因故请假,必须办理交接

C.金库应对存放物品及其出入库情况建立可查核的登记簿制度,并按时将记录与库存物品实物数量进行核

D.金库接受有关单位检查,应要求其出示规定的检查证明或文书并核实检查者身份,查库完毕,不需重新盘库

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第1题
下列与控制环境有关的表述中,错误的是()。

A.良好的控制环境是实施有效内部控制的基础

B.被审计单位员工的能力与诚信是控制环境中不可缺少的因素

C.内部控制的有效性直接依赖于负责创建、管理和监控内部控制的人员的诚信和道德价值观念

D.被审计单位的控制环境在很大程度上受注册会计师的影响

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第2题
关于重要空白凭证的保管,如下说法正确的是()

A.营业网点可以根据业务情况,设立一个保管重要空白凭证的主柜、若干个签发、出售重要空白凭证的辅柜对重要空白凭证进行管理

B.营业网点重要空白凭证坚持证、印分管原则。柜员实行个人既管物又管账的个人负责制,由领用柜员负责重要空白凭证的保管和使用

C.营业时,营业网点柜员需临时离岗的,应将重要空白凭证上锁妥善保管

D.营业终,营业网点柜员可以将重要空白凭证装入现钞尾箱入金库保管或将重要空白凭证放置在营业网点保险柜留存

E.营业终,营业网点柜员应将重要空白凭证装入现钞尾箱入金库保管,不得放置在营业网点保险柜留存

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第3题
依照中国证券监察管理委员会2001年公布的《证券公司内部控制引导》,我国证券公司在财富管理业务的内部控制管理中,受托资本不能够与自有资本混淆使用。()
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第4题
下列有关内部控制的概述正确的有()。

A.就风险管理而言,内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面

B.内部控制系统包括两个因素:内部环境和控制政策与程序

C.只要实施了优良的内部控制系统,企业目标就一定能实现

D.内部控制是一个过程,而非目标

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第5题
在会计信息化集成管理阶段,企业自觉构建与内部控制紧密结合的企业资源计划系统,从而实现会计管理和会计工作的信息化。()
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第6题
下列说法错误的是()。

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

D.股东会负责内部控制的日常运行和有效实施

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第7题
关于地方证监局的职责,下列说法错误的是()

A.负责辖区内异地公募基金管理公司分支机构的日常监管

B.负责对辖区内的基金代销机构进行日常监管

C.负责监管本辖区内公募基金管理公司的内部控制、基金信息披露工作

D.负责办理辖区内的私募基金管理人的重大变更备案

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第8题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第9题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。(2012)

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第10题
下列关于内部控制审计的说法中,错误的是()。

A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

B.针对财务报告内部控制,注册会计师对其有效性发表审计意见

C.针对非财务报告内部控制,注册会计师针对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加其他事项段予以披露

D.注册会计师执行的内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计

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第11题
下列关于了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制

B.针对特别风险,应当了解与该风险相关的控制

C.如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关

D.注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制

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