以下哪项不属于管理费用日常报销应提供的单据附件()
A.付款申请表
B.事前请示
C.发票以及发票查验报告
D.合同
D、合同
A.付款申请表
B.事前请示
C.发票以及发票查验报告
D.合同
D、合同
A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款
B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符
A.在报账说明中注明:替代票,对实际维修事项进行说明
B.在费用科目中选择管理费用—维修费
C.在费用科目中选择管理费用—交通费
D.在摘要中填写:报销设计部维修办工桌费用
E.在摘要中填写:报销交通费用
A.报销住宿费要有发票+住宿水单
B.报销外出交通费要有对应的钉钉外出、出差登记,报销差旅费则不用
C.报销交通费、差旅费、招待费,要用铅笔在左下角写上项目名称
D.超过200元的招待费,机打发票要提供对应的小票;定额发票无论金额大小都要小票
A.(1)
B.(1)(2)
C.(1)(3)
D.(1)(2)(3)
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.贷:现金600
B.借:管理费用2000
C.贷:其他应收款2000
D.贷:其他应付款2000
A.投保单
B.被保险人名册
C.健康告知
D.保单信息备注表
A.。出差任务结束后一个月内,需整理好相关的发票附件提起费用报销流程
B.一个OA申请对应一份出差费用报销单,不可拆单分开走报销,需一次性把差旅费报销完毕
C.出差住宿费用报销时,无需提供酒店水单
D.出差住宿费用发票开具普通发票(一般纳税人公司)
A.成本费用报账资金直接支付至最终供应商(含个人供应商)
B.按照公司统一部署,通过联通支付有限公司沃账户发放代理商佣金
C.员工日常报销项目,如差旅费、交通费、业务招待费及零星偶然小额支出
D.成本费用报账资金先转入第三方账户再由第三方账户支付给最终供应商(含个人供应商)