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[单选题]

下列与内部控制有关的审计工作中,通常可以使用审计抽样的是()。

A.评价内部控制设计的合理性

B.测试自动化应用控制的运行有效性

C.确定控制是否得到执行

D.测试留下运行轨迹的人工控制的运行有效性

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第1题
关于合规管理部和其他内控部门的表述,正确的有()。

A.合规管理部与风险控制部门、内部稽核部门是公司内部控制系统的重要组成部分,从不同侧面分别行使内控管理职责,工作既有分工,又相互协作,并建立经常性沟通协作机制

B.合规管理部主要监管合规风险和法律风险,为各部门和员工提供合规咨询,帮助各部门管理好合规风险和法律风险,侧重于事后监督

C.风险控制部门协助公司各级管理人员对业务经营活动中的各类相关风险进行识别、评估和管理控制,主要监管市场风险、信用风险等

D.内部稽核部门负责对公司内控机制、内控制度的建立和执行情况进行定期的事后稽核检查与评价,提出内部控制缺陷的改进建议,督促有关责任部门及时改进,侧重于事前和实时或及时的参与和预防。

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第2题
移交政府安置的军队离退休干部安置工作是军队干部工作的延续,是退役军人事物部门的一项重要工作。2019年,退役军人事务部等部门提出意见,完善和落实了“()、()”工作机制,为进一步加快移交安置步伐,更好地服务和支持军队备战打仗奠定了良好的政策基础()。

A.随退随审

B.边退边审

C.即交即接

D.有交有接

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第3题
移交政府安置的军队离退休干部安置工作是军队干部工作的延续,是退役军人事物部门的一项重要工作。2019年,退役军人事务部等部门提出意见,完善和落实了“()”工作机制,为进一步加快移交安置步伐,更好地服务和支持军队备战打仗奠定了良好的政策基础。

A.随退随接,有交有接

B.边退边审,即退即接

C.随退随审,即交即接

D.边退边审,有交有接

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第4题
2019年3月,财政部、税务总局、海关总署联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》。下列有关这篇公文的说法错误的是()。

A.该公文有一定的新闻性特点

B.该公文文种是通知的一种

C.地方行政机关不得使用此种文种

D.该公文的告知对象广泛而不明确

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第5题
验证组织质量管理体系的符合性及有效性的活动称为()。

A.内部审核

B.接受外审

C.管理评审

D.持续改进

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第6题
规划终审通过后的设计信息汇总表,其中应包含站点的()等信息。

A.基站名

B.小区名

C.设计工参

D.TAC

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第7题
在国内,商业银行开展需要审批的个人理财业务应具有如下条件:具有相应的风险管理体系和内部控制制度;有具有开展有关业务工作经验和知识的高档管理人员、从业人员:具有有效的市场风险辨认、计量、监测和控制体系;信誉良好,近两年内未发生损害客户利益的重大事件;中国银行业监督管理委员会规定的其她审慎性条件。()
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第8题
下列关于消毒供应中心的建筑基本原则说法有误的是()

A.医院CSSD的新建、扩建和改建,应遵循医院感染预防与控制的原则,遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求,进行充分论证

B.CSSD不宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室之间有物品直接传递专用通道

C.周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立

D.内部通风、采光良好

E.建筑面积应符合医院建设方面的有关规定,并与医院的规模、性质、任务相适应,兼顾未来发展规划的需要。

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第9题
下列选项中,不属于商业银行内部控制原则的是()。

A.有效原则

B.审慎原则

C.非独立原则

D.全面原则

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第10题
小企业建立与实施内部控制应当全面铺开。()
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第11题
下列关于商业银行内部控制目标,说法错误的是()。

A.确保发展战略、经营目标的实施、实现

B.忽视风险管理体系,实现利益最大化

C.确保国家法律、内部规章制度的贯彻执行

D.确保业务记录、财务信息等的及时、真实、有效

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