A.公司部门经理级以上员工出差,若无公车接送机场,可报销往返机场的出租车费
B.公司部门经理级以上员工出差,享受车补的同时,还可以报销往返机场的出租车费
C.经批准乘坐飞机的普通员工应乘坐机场公交或大巴,无机场公交及大巴等特殊情况,可搭乘出租车,凭票据据实报销
D.公出人员乘飞机以外的交通工具出差,若无公车接送,可报销往返汽车站、火车站、码头的出租车费
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.80
B.100
C.150
D.200
A.标题:XXX(部门名称)部XXX(姓名)公出申请
B.公出类型:外地出差/市内公出
C.出差时间:根据自己的实际外出情况填写(注意:工作时间离开公司返回公司,均需要有打卡考勤的记录)
D.出差事由:根据自己公出的原因如实填写
A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
A.副厂级及以下人员到青岛出差的,其住宿费报销标准为 460
B.副厂级及以下人员出差前应填写《出差申请单》报分管副总经理或部室负责人批准
C.批复后的《出差申请单》交办公室一份,用于考勤,留存一份用于财务部门进行费用报销
D.《出差申请单》要注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项