以下关于财务报销制度的描述,错误的是()
A.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始票据不得臆造、涂改、伪造等
B.因公发生费用需报销的,只要提交发票即可,无需分类填写公司统一的报销单据
C.报销相关的票据(发票)及手续必须真实合法、内容完整,对不合法、不合规、虚假的原始票据财务拒收不予报销
D.对于公司制度明确规定有报销额度标准的费用,必须按照公司规定的标准进行报销,超过规定标准的金额不予报销
因公发生费用需报销的只要提交发票即可无需分类填写公司统一的报销单据
A.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始票据不得臆造、涂改、伪造等
B.因公发生费用需报销的,只要提交发票即可,无需分类填写公司统一的报销单据
C.报销相关的票据(发票)及手续必须真实合法、内容完整,对不合法、不合规、虚假的原始票据财务拒收不予报销
D.对于公司制度明确规定有报销额度标准的费用,必须按照公司规定的标准进行报销,超过规定标准的金额不予报销
因公发生费用需报销的只要提交发票即可无需分类填写公司统一的报销单据
A.做好制度学习,明确合规红线,确保不是法盲
B.做事有规划,有原则,不要存在侥幸心理
C.事前不用及时签报,事后及时报销即可
D.要有责任心,同理心,不要欺骗,信任是最大的财富
E.多沟通,高执行,勤思考
A.报销票据需统一用胶水黏贴
B.报销附件统一黏贴在报销单左上角与报销单对齐
C.报销单黏贴如有错误,直接修改无需退回
D.报销单必须在费用发生后回司5天内提交至财务
A.OA申请/申购,成本、财务、总裁办各2天
B.设备类付款之外的报销/付款,成本每周1、周4审核
C.设备类付款之外的报销/付款,财务每周2前完成上周单据审核
D.设备类付款之外的报销/付款,总裁办每周3审核
A.成本、财务、总裁办在1天完成审批
B.差旅费报销发起线上流程后,也是可以通知行政跟财务加急处理
C.只要在线上发起借支流程后,就可以通知行政跟财务加急处理
D.线下发起黑材付款后,直接通知出纳付款即可
A.门急诊,住院费用,津贴全涵盖
B.无观察期+无免赔+无扣减天数
C.不惧急性病、急性传染病,让医疗保障更全面
D.无论是否有社保,均可实现100%报销
A.收据可以充当正规票据使用
B.票据(含发票)开具的内容必须与实际业务相符
C.票据较多时,无需整理粘贴,直接交给财务即可
D.报销单内容可以与发票内容不一致
A.对部门员工的出差行为进行有效过程管理
B.对员工所报销费用的真实性,必要性,合理性进行全面审核,确保所报销的各项费用符合公司制度
C.对员工提交的报销单据及时进行审核
D.对每次出差的时间,人数,主要费用支出等重要事项进行事前审批,严格控制出差成本
A.(1)
B.(1)(2)
C.(1)(3)
D.(1)(2)(3)