苏研院《因公出差开支标准及报销办法》中规定属于参加会议、培训、学习等并统一安排住宿的凭各类通知据实报销,报销时需提供哪些材料()
A.培训通知、员工培训申请表
B.员工培训申请表 、培训总结报告
C.培训通知、员工培训申请表、培训总结报告
C、培训通知、员工培训申请表、培训总结报告
A.培训通知、员工培训申请表
B.员工培训申请表 、培训总结报告
C.培训通知、员工培训申请表、培训总结报告
C、培训通知、员工培训申请表、培训总结报告
A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款
B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符
A.80
B.100
C.150
D.200
A.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始票据不得臆造、涂改、伪造等
B.因公发生费用需报销的,只要提交发票即可,无需分类填写公司统一的报销单据
C.报销相关的票据(发票)及手续必须真实合法、内容完整,对不合法、不合规、虚假的原始票据财务拒收不予报销
D.对于公司制度明确规定有报销额度标准的费用,必须按照公司规定的标准进行报销,超过规定标准的金额不予报销
A.员工因公出差住宿费等,除车间工人外,原则上公司不予借款
B.必须在出差结束5日内报销冲账,如未能及时报销,则在工资中扣款
C.车间工人出差如需借款,额度不得超过个人月度平均工资
A.分管院长;科教科
B.科主任;科教科
C.分管院长;财务科
D.科主任;财务科
A.一般地区 单人间300元
B.一般地区 双人间400元
C.特殊地区 单人间500元
D.特殊地区 双人间500元
A.负责明确报销审批流程、审核要点和报销资料规范
B.协助本单位业务归口管理部门确定费用开支范围和标准
C.负责对业务经办部门或个人提交的报销单据进行完整性、有效性检查,对报销业务与单据内容的一致性进行复核,并办理付款
D.负责组织开展报销业务日常财务稽核
E.保证所处理报销业务的真实性、合法性、合规性
A.出差前必须提交OA出差批准单
B.用公司账户支付携程机票必须关联OA审批单号
C.出差批准单中的信息必须与携程订票信息一致
D.因公出差在携程预订酒店,可以选择在线付,用携程开具的发票报销