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[单选题]

以下哪项不是集团公司成本费用管理内部控制目标(  )。

A.确保成本费用开支符合使用部门的利益

B.确保成本费用开支符合国家法律法规与政策制度规定,保证成本费用开支的合规性

C.确保成本费用开支符合公司效益最大化原则

D.确保成本费用开支程序合法、标准合规,防止各种舞弊和作弊行为

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第1题
以下哪项不是事业部内部审计管理应当遵守的要求()

A.严肃

B.严瑾

C.客观

D.严厉

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第2题
根据财政部下发的《企业内部控制基本规范》,以下哪项不是企业建立和实施内部控制应该遵循的基本原则?()

A.持续性原则

B.制衡性原则

C.全面性原则

D.重要性原则

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第3题
以下哪项不是控制采购的工具()

A.索赔管理

B.数据分析

C.审计

D.人际关系与团队技能

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第4题
以下哪项不是必须保留形成文件的信息:()

A.内部审核

B.人员能力的证据

C.组织的知识管理

D.顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况

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第5题
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,下面哪项工作不是反洗钱管理部门的职责()。

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告

D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制

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第6题
管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制:A.监督业绩;

管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制:

A.监督业绩;

B.使用组织政策手册;

C.保持质量保证方案;

D.建立内部审计活动。

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第7题
以下哪项不是公募类产品的特点()

A.追求相对收益排名

B.相对波动较大

C.回撤控制较好

D.管理规模越大,管理人越赚钱

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第8题
对发生内部控制“一类缺陷”的,应自发现之日起()工作日内向集团公司内控与风险管理委员会办公室报告,并持续跟踪整改情况,纳入内部控制工作报告一并反映

A.5个

B.10天

C.15天

D.30天

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第9题
内部公文是指集团公司制发的各类正式公文,以下哪项不属于此类正式公文()

A.集团公司各类重要规章制度的颁布施行

B.以集团公司名义发布的通知、纪要、决议等文件

C.集团各部门、地区公司、子公司之间的重要业务往来文件

D.子公司内部的通知通告

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第10题
以下哪几项成本费用门店可自行重点管理控制()

A.原材料成本

B.房租物业

C.员工薪酬

D.物料用品

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第11题
以下哪项不是烘焙企业常见的管理痛点()

A.蛋糕订单无法追踪

B.门店原料消耗很好控制

C.产品单品成本难以得到

D.多业态、多通路核算困难

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