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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下保险,不允许在企业所得税税前扣除的是()。

A.企业依照省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的失业保险费

B.企业根据国家政策规定,为本企业全体职工支付的不超过职工工资总额5%的补充养老保险费

C.企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身平安保险费

D.企业为职工支付的商业保险费

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第1题
在企业所得税计算中,不允许所得税税前列支的税金是()。

A.消费税

B.营业税

C.增值税

D.印花税

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第2题
企业2019年购入一台50万的二手小汽车,不可以在企业所得税税前一次性扣除()
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第3题
在以下说法不正确的是()。

A.在负债筹资的过程中,符合条件的筹资费用和利息支出均可在税前扣除

B.在权益筹资的过程中,股息不能作为费用税前列支,只能在企业税后利润中分配

C.在负债比例未超过一定的界限时,权益资本收益率及普通股每股收益额随负债比率的上升而下降

D.在息税前利润不变的条件下,企业的权益性筹资方式要比负债性筹资方式多缴纳企业所得税,表明债务筹资具有节税功能

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第4题
企业所得税税前扣除需符合以下原则()

A.权责发生制原则

B.金额确定性原则

C.符合相关性合理性原则

D.真实合法性原则

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第5题
单位付给个人的劳务费,已代扣个税,还需要去税局代开劳务费发票吗,正确的是()

A.代开发票和扣不扣个税没有直接关系

B.去代开发票的主要目的是为了企业所得税前进行扣除

C.如果企业要进行企税税前扣除,那对应的要去开具发票或者500以下可以提供收据

D.行政事业单位不涉及企业所得税可以不去开劳务发票

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第6题
下面哪些优惠政策可以为企业开展疫情防控科研攻关提供支持()

A.企业发生的研究开发费用,可按照实际发生额蝗75%在税前扣除加计扣除或按照无形资产成本的175%在税前摊销

B.符合条件的技术转让所得可以免征或减半征收企业所得税

C.国家重点扶持的高新技术企业可减按15%税率征收企业所得税

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第7题
以下有关企业所得税计税依据的表述中正确的有()。

A.企业的利润总额等于企业应纳税所得额

B.可以税前扣除的税金包括增值税、消费税、资源税

C.企业应纳税所得额包括企业来源于境外的全部生产经营所得和其他所得

D.生产经营所得,是指从事物质生产、交通运输、商品流通、劳务效劳,以及国务院财政部门确认的其他盈利所得的所得

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第8题
根据企业所得税的相关规定,下列各项中,在计算应纳税所得额时可以税前扣除的项目是()

A.非广告性质的赞助支出

B.被司法机关处以的罚金

C.按规定的支付的职工薪酬

D.未取得合规票据的招待费支出

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第9题
对疫情防控重点物资生产企业扩大产能的购置设备允许企业所得税税前一次性扣除()
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第10题
企业通过()用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除

A.依法取得公益性捐赠税前扣除资格公益性社会组织

B.县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构

C.村民委员会

D.乡人民镇政府

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第11题
企业享受规定的全额税前扣除政策的,采取税收优惠备案的方式,并将捐赠全额扣除情况填入企业所得税纳税申报表相应行次()
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