A.金库密钥保管、使用是否合规,管库员有无遵守五同原则。金库内现金、有价单证、金属、代保管物品、尾箱的存放是否整齐明了、标识清晰,便于核对与管理。
B.库存现金、贵金属是否账实相符,金库代保管物品、寄库尾箱数量是否与相关记录相符。
C.金库主任、执行主任、管库员、网点行长、业务主管、柜员职责履行情况。
D.现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规。
E.被查金库、网点自身现金核查工作执行是否到位。
A.营业机构支行(局)长每月必须对全部柜员尾箱进行检查
B.营业终了,柜员应将系统尾箱与实物尾箱进行核对,确保账实相符
C.营业终了,柜员应将尾箱超额现金上交营业主管
D.营业主管每天必须核对普通柜员(现金柜员)尾箱或组织普通柜员互盘尾箱
A.现金收妥后放入收款现金箱
B.柜台收入现金需要清分后上交现金中心
C.柜员收到客户递交的现金,在收款点钞机上进行双面清点核数
D.已消毒和未消毒的现金分袋隔开存放