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[单选题]

公司为增值税一般纳税人。2017年10月,甲公司接受乙公司的委托向其提供一项为期5个月的培训业务,培训收入总额为35万元(不含增值税)。截至12月31日,已预收培训价款15万元,发生劳务成本18万元,乙公司因发生财务困难可能无法支付剩余款项。不考虑其他因素,甲公司因该培训业务应确认的收入金额为()万元。

A.15

B.21

C.18

D.35

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第1题
甲公司为增值税一般纳税人,2017年10月采取折扣方式销售货物一批,该批货物不合税销售额90000元,折
扣额9000元,销售额和折扣额在同一张发票的金额栏分别注明。已知增值税税率为17%。甲公司当月该笔业务增值税销项税额的下列计算列式中,正确的是()。

A.(90000-9000)×(1+17%)×17%=16110.9(元)

B.90000×17%=15300(元)

C.90000×(1+17%)×17%=17901(元)

D.(90000-9000)×17%=13770(元)

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第2题
甲公司为增值税一般纳税人 适用的增值税税率为17%。2017年4月1日对某项固定资产进行更新改造。当()

A.1300万元

B.1322.10万元

C.1352.10万元

D.1500万元

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第3题
甲公司为增值税一般纳税人,2018年10月,甲公司将一套机器设备出租给乙公司,收取了不含税租金10万元。甲公司该笔收入的销项税额为()万元

A.1.7

B.1.1

C.1.6

D.0

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第4题
甲公司为增值税一般纳税人。2017年6月1日,甲公司购买Y产品获得的增值税专用发票上注明的价款为450万元,增值税税额为76.5万元。甲公司另支付不含增值税的装卸费7.5万元,不考虑其他因素。甲公司购买Y产品的成本为()万元。(2017年)

A.534

B.457.5

C.450

D.526

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第5题
甲公司增值税一般纳税人。2017年6月1日,甲公司购买Y产品获得的增值税专用发票上注明的价款为450万元,增值税税额为76.5万元。甲公司另支付不含增值税的装卸费7.5万元,不考虑其他因素。甲公司购买Y产品的成本为()万元。

A.534

B.457.5

C.450

D.526.5

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第6题
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2017年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费,甲公司在2017年因该项业务计入管理费用的金额为()万元。

A.600

B.770

C.1000

D.1170

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第7题
大海公司为增值税一般纳税人 2011年10月20日收购免税农产品一批 支付购买价款200万元 另发生保险()

A.197

B.195.26

C.221

D.223

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第8题
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%,购入原材料,增值税专用发票注明价款50万元,增值税税额为8万元,支付装卸费0.3万元,入库挑选整理费0.2万元,运费0.1万元(不考虑增值税),材料的入账价值为()万元。(2017年)

A.50

B.58.5

C.50.4

D.50

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第9题
大海公司为增值税一般纳税人,2011年10月20日收购免税农产品一批,支付购买价款200万元,另发生

大海公司为增值税一般纳税人,20111020日收购免税农产品一批,支付购买价款200万元,另发生保险费15万元,装卸费8万元,途中发生1%的合理损耗,按照税法规定,购入的该批农产品按照买价的13%计算抵扣进项税额。该批农产品的入账价值为()万元。

A197

B19526

C221

D223

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第10题
某烟草公司为增值税一般纳税人,2019年10月进口卷烟400标准箱,海关核定的关税完税价格为300万元,关税税率为50%,则该烟草公司当月进口环节应缴纳的消费税为()万元

A.154.41

B.211.88

C.262.5

D.586

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第11题
某电梯销售公司为增值税一般纳税人,2019年10月购进10部电梯,取得的增值税专用发票注明价款800万元、税额104万元;当月销售10部电梯取得含税销售额1 356万元、安装费61.8万元(选择按照简易计税方法计税)。该公司10月应缴纳的增值税为()

A.74.13

B.53.8

C.84.83

D.59

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