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[单选题]

某部门在ISMP平台进行基线合规检查,发现自己多次加固后仍不合规,以下哪个做法最值得提倡?()

A.没有头绪下次执行检查加固时再跟进

B.认为自己的配置是标准的,对不合规情况不予重视

C.不停修改各种配置,尝试各种不同的参数

D.与ISMP系统的负责人确认,是加固配置不符合集团要求,还是系统平台的基线有误需要更新

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第1题
我司已引用总行“集团内控合规管理平台”,检查部门需要在系统中完成哪些工作()

A.完成项目立项,上传检查方案

B.建立项目检查组,录入检查组成员

C.录入检查发现问题并督促被检查部门完整整改录入

D.确认整改状态,核销整改问题

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第2题
在合规部门进行办公室信息安全检查时,发现办公区域存在信息安全风险时,涉及员工将面临的后果()

A.员工要在规定时间在发展学院完成相关培训并完成系统考试

B.未按要求在规定时间内完成培训及系统考试的员工,将在集团通报批评,合规培训考核模块记0分

C.口头警告

D.书面辅导

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第3题
公司设立(),对公司及员工的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查,履行合规监督检查、审查、咨询、教育培训等合规支持和合规控制职能。

A.合规总监

B.合规部门

C.监事会

D.合规管理委员会

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第4题
合规管理部门的权力()。

A.合规管理部门及合规人员在职责范围内有权独立履行工作职责

B.有获取履行合规职责的必要信息的权力,可与任何员工进行沟通并从相关部门(机构)获取所需的任何记录或档案材料

C.有组织和实施合规检查的权力,经授权后也可委托其他机构进行调查

D.有与董(理)事会、高级管理层或他上级管理部门直接沟通的权力,有权获得工作所必须的其他各项资源和支持

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第5题
合规管理专业部门依据职责对下属单位本专业线合规管理体系建设情况、合规管理工作开展情况、违规事件整改与问责情况、合规考核情况等进行督促检查。专业线合规检查可以单独实施,也可与业务检查等工作相结合。()
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第6题
以下关于合规管理岗需要在两个工作日内提交临时报告的情形,表述错误的是()。

A.部门发生违法违规或涉嫌违法违规行为

B.发现可能存在合规风险或发现较大风险隐患

C.就一般合规事项无法与部门负责人协调一致

D.监管部门进行现场检查

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第7题
关于企业应履行的个人信息保护法律义务及可能承担的法律责任,以下表述不符合法律规定的是()。

A.处理个人信息侵害个人信息权益造成损害,企业不承担过错推定举证责任

B.发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失的,企业应当立即采取补救措施,通知履行个人信息保护职责的部门和个人

C.提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的企业,应当按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系

D.企业应当定期对其处理个人信息遵守法律、行政法规的情况进行合规审计

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第8题
合规员基本职责包括()

A.跟踪外部监管规定变化,及时分析合规要求和合规底线,组织开展外规内化、制度培训及考试工作,做好本部门制度梳理、后评价和优化提升工作

B.对本部门拟出台规章制度、推出新产品和提供新服务进行初步法律合规及规范性审查并按要求提交合规部门进行审查,监督落实合规审查意见

C.组织制定本条线内控合规检查计划并推动实施(含专项风险排查、案件风险与从业人员异常行为排查)

D.及时跟踪梳理内外部检查发现问题及整改情况,监督整改责任人制定整改措施和计划,督促整改责任人及时有效完成问题整改

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第9题
关于整改的跟踪与关闭,将按照如下哪个原则进行管理()

A.内部监督检查按照谁检查、谁督导整改的原则,由检查部门对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促;外部监管检查由内控合规部负责审核确认与跟踪督促

B.内部监督检查由内控合规部对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促;外部监管检查由主办部门负责审核确认与跟踪督促

C.内部监督检查按照谁检查、谁督导整改的原则,由检查部门对问题整改情况进行审核确认与跟踪督促;外部监管检查由主办部门负责审核确认与跟踪督促

D.内外部监督检查均由内控合规部审核确认与跟踪督促

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第10题
客户经理在贷后检查和日常跟踪中发现风险信号,应逐级向行领导报告,并上报二级分行()。

A.信贷管理

B.客户部门

C.风险管理部门

D.内控合规部门

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第11题
关于合规管理部和其他内控部门的表述,正确的有()。

A.合规管理部与风险控制部门、内部稽核部门是公司内部控制系统的重要组成部分,从不同侧面分别行使内控管理职责,工作既有分工,又相互协作,并建立经常性沟通协作机制

B.合规管理部主要监管合规风险和法律风险,为各部门和员工提供合规咨询,帮助各部门管理好合规风险和法律风险,侧重于事后监督

C.风险控制部门协助公司各级管理人员对业务经营活动中的各类相关风险进行识别、评估和管理控制,主要监管市场风险、信用风险等

D.内部稽核部门负责对公司内控机制、内控制度的建立和执行情况进行定期的事后稽核检查与评价,提出内部控制缺陷的改进建议,督促有关责任部门及时改进,侧重于事前和实时或及时的参与和预防。

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